索 引 号: 009298915/2017-00072 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 三圣镇 生成日期: 2017年10月13日
标 题: 重庆市北碚区三圣镇人民政府2016年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/决算/三公经费

重庆市北碚区三圣镇人民政府2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

一是执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策,落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规,加强农村法制宣传教育和法律服务,推进依法行政、依法治理、维护农民合法权益,把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来,不断巩固和发展农村的大好局面。

二是推动经济发展。乡镇要按照有所为有所不为的原则,把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来,着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作,推动经济发展。

三是搞好社会管理。加强村镇规划建设管理,加快城镇化步伐;坚持依法管理社会事务,加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作;协同有关部门搞好农村市场管理、维护市场秩序;搞好资源节约,保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制,提高对公共危机能力。乡镇要创新管理体制和方式,建立政府行政功能与社会自治功能互补、政策管理力量与社会调节力量互动的社会管理网络,不断提高依法管理社会的能力。

四是强化公共服务。乡镇要把管理和服务有机统一起来,将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好地公共服务上来。推进农村公共事业发展,加强农村公益性基础设施建设和管理;健全农村服务体系,为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务;加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展;加强基层精神文明和民主法制建设,提高农民的思想道德、科学文化和健康素质,促进全面发展和社会文明进步。

五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系,推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设,做好五保供养和农村贫困人口救助工作,搞好城镇社会保障,保证困难群众的基本生活;加强安全生产监督,保护群众的生命财产安全;推进平安建设,做好农村信访工作,加强各类矛盾纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群体性事件,强化社会治安综合治理,维护良好治安秩序,保障农民群众安居乐业。

(二)机构设置。

设置党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(挂民政办公室、人口和计划生育办公室牌子)、社会治安综合治理委员会办公室(挂安全生产监督管理办公室牌子)、财政办公室、建设管理办公室、食品药品监督管理办公室。党政办公室主要承担党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、编制、人事、民宗侨台、工青妇、老龄、目标管理、文秘等方面职责,负责承办人大、政协工作方面的具体事务。经济发展办公室主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、扶贫开发等方面职责。社会事务办公室主要承担民政、人口和计划生育、科学、教育、卫生、文化体育、社会救济、残疾人事业、劳动与社会保障、劳务输出等方面职责。城镇建设管理办公室主要承担场镇环境卫生、社区管理、城镇建设管理等方面职责。社会治安综合治理委员会办公室主要承担法制建设、人民调解、信访、社会治安综合治理、公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、森林防火、安全生产监督管理等方面的职责。食品药品监督管理办公室主要承担食品、药品卫生安全监督管理等方面职责。

设置3个公益性事业机构,即农业服务中心、文化服务中心和社会保障服务所。农业服务中心主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广,信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作。文化服务中心主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作。社会保障服务所主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移劳动和社会保障,城镇居民最低生活保障,优抚救济等社会保障工作。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计3575.8万元,支出总计3575.8万元。与2015年决算数相比,收入增加795.9万元、收入增长28.63%,主要原因是做好增收,协税护税工作。支出增加795.9万元,增长28.62%,主要原因是增加国道G351升级改造资金710万元。

本部门2016年度收入合计3575.8万元,其中:财政拨款收入3575.8万元。本部门2016年度支出合计3575.8万元,其中:基本支出1523.2万元,占42.59%;项目支出2052.6万元,占57.41%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计3575.8万元,支出总计3575.8万元。与2015年决算数相比,收入增加795.9万元、增长28.63%,主要原因是做好增收,协税护税工作。支出增加795.9万元,增长28.62%,主要原因是增加国道G351升级改造资金710万元。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出813.2万元,占22.74%,为预算的217.74%;公共安全支出61.1万元,占1.7%,为预算为191.01%;文化体育与传媒支出43.3万元,占1.2%,为预算的87.55%;社会保障和就业支出614.5万元,占17.2%,为预算的161.25%;医疗卫生与计划生育支出125.4万元,占3.5%,为预算的111.98%;城乡社区事务支出86.2万元,占2.4%,为预算的205%;农林水支出874.6万元,占24.5%,为预算的240%;交通运输支出710万元,占19.8%,为预算的71%;住房保障支出241.5万元,占6.8%,为预算的188.64%;其他支出6万元,占0.16%,为年初预算的17.08%。

财政决算总支出超年初预算,主要原因:一是公务人员规范津补贴增支;二是村干部和民政定补抚恤人员、城乡低保提标、五保人员提标;三是临时人员五险增加支出;四是购房补贴增加支出;五是河堤整治工程和场镇道路修建工程增加支出等。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1523.2万元。其中:人员经费1071.6万元,较上年增加491.1万元,主要原因是是人员经费增加和日常公用经费增加。人员经费用途主要包括公务员的工资福利支出、2016年度在职人员、离退休人员工资调整、公务员平时考核奖和公务员年终一次性奖金。公用经费451.6万元,较上年增加251.1万元,主要原因是事务性工作的增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、换届选举工作、人代会、党代会、维稳应急工作支出。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计99.5万元,与去年持平,主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费分别下降了1.74万元和1.18万元,增加了因公出国2.92万元。主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国(境)费用2.92万元,主要是按照区统一安排,费用支出较年初预算数增加2.92万元,较上年支出数增加2.92万元。

公务车运行维护费26.8万元,主要用于主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等),费用支出较年初预算数减少1.18万元,较上年支出数减少1.18万元,主要原因是加强了公车管理。

公务接待费69.76万元,主要用于接待市、区上下级部门检查、指导、联系工作,维护社会稳定,招商引资等接待支出,费用支出较年初预算数减少1.74万元,较上年支出数减少1.74万元,减少的主要原因是严格执行中央的八项规定,提倡厉行节约。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国(境)共计1个团组,1人;公务用车保有量为4辆;国内公务接待1550批次,15501人。2016年本部门人均接待费45元,车均维护费6.7万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出451.6万元,机关运行经费主要用于开支各部门的办公费、印刷费、差旅费、宣传费、公务接待费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、维稳经费、村社区办公经费。机关运行经费较2015年增加251.1万元,增长125.26%,主要原因是增加了党代会和人代会次数,维稳、应急处置、差旅费等支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额42.2万元,其中:政府采购货物支出8.02万元、政府采购服务支出34.18万元。主要用于采购电脑、监控、保密设备、停车场管理系统、校地合作都市乡村休闲观光示范园概念性总体规划、农产品展销平台设计、村干部任期和离任经济责任审计等。

(四)预算绩效管理情况说明。

2016年,本部门未开展预算绩效管理。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:三圣镇党政办公室023-61306589,三圣镇财政办公室023-61606564。

  

2016年收入支出决算总表

 公开01表

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

财政拨款收入

1

3,575.8

一般公共服务支出

28

813.2

上级补助收入

2

0.0

外交支出

29

0.0

事业收入

3

0.0

国防支出

30

0.0

经营收入

4

0.0

公共安全支出

31

61.1

附属单位上缴收入

5

0.0

教育支出

32

0.0

其他收入

6

0.0

科学技术支出

33

0.0

 

7

 

文化体育与传媒支出

34

43.3

 

8

 

社会保障和就业支出

35

614.5

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

36

125.4

 

10

 

节能环保支出

37

0.0

 

11

 

城乡社区支出

38

86.2

 

12

 

农林水支出

39

874.6

 

13

 

交通运输支出

40

710.0

 

14

 

资源勘探信息等支出

41

0.0

 

15

 

商业服务业等支出

42

0.0

 

16

 

金融支出

43

0.0

 

17

 

援助其他地区支出

44

0.0

 

18

 

国土海洋气象等支出

45

0.0

 

19

 

住房保障支出

46

241.5

 

20

 

粮油物资储备支出

47

0.0

 

21

 

其他支出

48

6.0

 

22

 

债务还本支出

49

0.0

 

23

 

债务付息支出

50

0.0

本年收入合计

24

3,575.8

本年支出合计

51

3,575.8

用事业基金弥补收支差额

25

0.0

结余分配

52

0.0

年初结转和结余

26

0.0

年末结转和结余

53

0.0

总计

27

3,575.8

总计

54

3,575.8

 

2016年收入决算表

 公开02表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,575.80

3,575.80

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

813.2

813.2

0

0

0

0

0

20101

人大事务

23.2

23.2

0

0

0

0

0

2010104

  人大会议

23.2

23.2

0

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

778.7

778.7

0

0

0

0

0

2010301

  行政运行

778.7

778.7

0

0

0

0

0

20106

财政事务

7.1

7.1

0

0

0

0

0

2010601

  行政运行

7.1

7.1

0

0

0

0

0

20132

组织事务

4.3

4.3

0

0

0

0

0

2013299

  其他组织事务支出

4.3

4.3

0

0

0

0

0

204

公共安全支出

61.1

61.1

0

0

0

0

0

20406

司法

61.1

61.1

0

0

0

0

0

2040604

  基层司法业务

61.1

61.1

0

0

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

43.3

43.3

0

0

0

0

0

20701

文化

43.3

43.3

0

0

0

0

0

2070109

  群众文化

43.3

43.3

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

614.5

614.5

0

0

0

0

0

20801

人力资源和社会保障管理事务

51.1

51.1

0

0

0

0

0

2080109

  社会保险经办机构

51.1

51.1

0

0

0

0

0

20802

民政管理事务

29.8

29.8

0

0

0

0

0

2080201

  行政运行

6.9

6.9

0

0

0

0

0

2080208

  基层政权和社区建设

22.9

22.9

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

194.2

194.2

0

0

0

0

0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

141.1

141.1

0

0

0

0

0

2080502

  事业单位离退休

53

53

0

0

0

0

0

20808

抚恤

16.8

16.8

0

0

0

0

0

2080805

  义务兵优待

16.8

16.8

0

0

0

0

0

20810

社会福利

4.1

4.1

0

0

0

0

0

2081004

  殡葬

4.1

4.1

0

0

0

0

0

20819

最低生活保障

4.8

4.8

0

0

0

0

0

2081902

  农村最低生活保障金支出

4.8

4.8

0

0

0

0

0

20821

特困人员供养

83.8

83.8

0

0

0

0

0

2082102

  农村五保供养支出

83.8

83.8

0

0

0

0

0

20825

其他生活救助

229.9

229.9

0

0

0

0

0

2082501

  其他城市生活救助

165.8

165.8

0

0

0

0

0

2082502

  其他农村生活救助

64

64

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

125.4

125.4

0

0

0

0

0

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

81

81

0

0

0

0

0

2100101

  行政运行

81

81

0

0

0

0

0

21005

医疗保障

26.9

26.9

0

0

0

0

0

2100503

  公务员医疗补助

26.9

26.9

0

0

0

0

0

21010

食品和药品监督管理事务

17.5

17.5

0

0

0

0

0

2101001

  行政运行

17.5

17.5

0

0

0

0

0

212

城乡社区支出

86.2

86.2

0

0

0

0

0

21202

城乡社区规划与管理

2.2

2.2

0

0

0

0

0

2120201

  城乡社区规划与管理

2.2

2.2

0

0

0

0

0

21203

城乡社区公共设施

68.6

68.6

0

0

0

0

0

2120303

  小城镇基础设施建设

68.6

68.6

0

0

0

0

0

21205

城乡社区环境卫生

15.4

15.4

0

0

0

0

0

2120501

  城乡社区环境卫生

15.4

15.4

0

0

0

0

0

213

农林水支出

874.6

874.6

0

0

0

0

0

21301

农业

115.9

115.9

0

0

0

0

0

2130104

  事业运行

115.9

115.9

0

0

0

0

0

21303

水利

22.3

22.3

0

0

0

0

0

2130316

  农田水利

22.3

22.3

0

0

0

0

0

21306

农业综合开发

4.6

4.6

0

0

0

0

0

2130602

  土地治理

4.6

4.6

0

0

0

0

0

21307

农村综合改革

731.8

731.8

0

0

0

0

0

2130701

  对村级一事一议的补助

519

519

0

0

0

0

0

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

212.8

212.8

0

0

0

0

0

214

交通运输支出

710

710

0

0

0

0

0

21401

公路水路运输

710

710

0

0

0

0

0

2140104

  公路新建

710

710

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

241.5

241.5

0

0

0

0

0

22101

保障性安居工程支出

106.3

106.3

0

0

0

0

0

2210105

  农村危房改造

106.3

106.3

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

135.2

135.2

0

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

60.3

60.3

0

0

0

0

0

2210203

  购房补贴

74.9

74.9

0

0

0

0

0

229

其他支出

6

6

0

0

0

0

0

22999

其他支出

6

6

0

0

0

0

0

2299901

  其他支出

6

6

0

0

0

0

0

 

2016年支出决算表

`

公开03表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,575.80

1,523.20

2,052.60

0

0

0

201

一般公共服务支出

813.2

790.1

23.2

0

0

0

20101

人大事务

23.2

0

23.2

0

0

0

2010104

  人大会议

23.2

0

23.2

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

778.7

778.7

0

0

0

0

2010301

  行政运行

778.7

778.7

0

0

0

0

20106

财政事务

7.1

7.1

0

0

0

0

2010601

  行政运行

7.1

7.1

0

0

0

0

20132

组织事务

4.3

4.3

0

0

0

0

2013299

  其他组织事务支出

4.3

4.3

0

0

0

0

204

公共安全支出

61.1

61.1

0

0

0

0

20406

司法

61.1

61.1

0

0

0

0

2040604

  基层司法业务

61.1

61.1

0

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

43.3

43.3

0

0

0

0

20701

文化

43.3

43.3

0

0

0

0

2070109

  群众文化

43.3

43.3

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

614.5

252.2

362.3

0

0

0

20801

人力资源和社会保障管理事务

51.1

51.1

0

0

0

0

2080109

  社会保险经办机构

51.1

51.1

0

0

0

0

20802

民政管理事务

29.8

6.9

22.9

0

0

0

2080201

  行政运行

6.9

6.9

0

0

0

0

2080208

  基层政权和社区建设

22.9

0

22.9

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

194.2

194.2

0

0

0

0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

141.1

141.1

0

0

0

0

2080502

  事业单位离退休

53

53

0

0

0

0

20808

抚恤

16.8

0

16.8

0

0

0

2080805

  义务兵优待

16.8

0

16.8

0

0

0

20810

社会福利

4.1

0

4.1

0

0

0

2081004

  殡葬

4.1

0

4.1

0

0

0

20819

最低生活保障

4.8

0

4.8

0

0

0

2081902

  农村最低生活保障金支出

4.8

0

4.8

0

0

0

20821

特困人员供养

83.8

0

83.8

0

0

0

2082102

  农村五保供养支出

83.8

0

83.8

0

0

0

20825

其他生活救助

229.9

0

229.9

0

0

0

2082501

  其他城市生活救助

165.8

0

165.8

0

0

0

2082502

  其他农村生活救助

64

0

64

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

125.4

125.4

0

0

0

0

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

81

81

0

0

0

0

2100101

  行政运行

81

81

0

0

0

0

21005

医疗保障

26.9

26.9

0

0

0

0

2100503

  公务员医疗补助

26.9

26.9

0

0

0

0

21010

食品和药品监督管理事务

17.5

17.5

0

0

0

0

2101001

  行政运行

17.5

17.5

0

0

0

0

212

城乡社区支出

86.2

0

86.2

0

0

0

21202

城乡社区规划与管理

2.2

0

2.2

0

0

0

2120201

  城乡社区规划与管理

2.2

0

2.2

0

0

0

21203

城乡社区公共设施

68.6

0

68.6

0

0

0

2120303

  小城镇基础设施建设

68.6

0

68.6

0

0

0

21205

城乡社区环境卫生

15.4

0

15.4

0

0

0

2120501

  城乡社区环境卫生

15.4

0

15.4

0

0

0

213

农林水支出

874.6

115.9

758.7

0

0

0

21301

农业

115.9

115.9

0

0

0

0

2130104

  事业运行

115.9

115.9

0

0

0

0

21303

水利

22.3

0

22.3

0

0

0

2130316

  农田水利

22.3

0

22.3

0

0

0

21306

农业综合开发

4.6

0

4.6

0

0

0

2130602

  土地治理

4.6

0

4.6

0

0

0

21307

农村综合改革

731.8

0

731.8

0

0

0

2130701

  对村级一事一议的补助

519

0

519

0

0

0

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

212.8

0

212.8

0

0

0

214

交通运输支出

710

0

710

0

0

0

21401

公路水路运输

710

0

710

0

0

0

2140104

  公路新建

710

0

710

0

0

0

221

住房保障支出

241.5

135.2

106.3

0

0

0

22101

保障性安居工程支出

106.3

0

106.3

0

0

0

2210105

  农村危房改造

106.3

0

106.3

0

0

0

22102

住房改革支出

135.2

135.2

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

60.3

60.3

0

0

0

0

2210203

  购房补贴

74.9

74.9

0

0

0

0

229

其他支出

6

0

6

0

0

0

22999

其他支出

6

0

6

0

0

0

2299901

  其他支出

6

0

6

0

0

0

 

2016年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

 

 

 

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一般公共预算财政拨款

1

3,575.80

一般公共服务支出

29

813.2

813.2

0

政府性基金预算财政拨款

2

0

外交支出

30

0

0

0

 

3

 

国防支出

31

0

0

0

 

4

 

公共安全支出

32

61.1

61.1

0

 

5

 

教育支出

33

0

0

0

 

6

 

科学技术支出

34

0

0

0

 

7

 

文化体育与传媒支出

35

43.3

43.3

0

 

8

 

社会保障和就业支出

36

614.5

614.5

0

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

37

125.4

125.4

0

 

10

 

节能环保支出

38

0

0

0

 

11

 

城乡社区支出

39

86.2

86.2

0

 

12

 

农林水支出

40

874.6

874.6

0

 

13

 

交通运输支出

41

710

710

0

 

14

 

资源勘探信息等支出

42

0

0

0

 

15

 

商业服务业等支出

43

0

0

0

 

16

 

金融支出

44

0

0

0

 

17

 

援助其他地区支出

45

0

0

0

 

18

 

国土海洋气象等支出

46

0

0

0

 

19

 

住房保障支出

47

241.5

241.5

0

 

20

 

粮油物资储备支出

48

0

0

0

 

21

 

其他支出

49

6

6

0

 

22

 

债务还本支出

50

0

0

0

 

23

 

债务付息支出

51

0

0

0

本年收入合计

24

3,575.80

本年支出合计

52

3,575.80

3,575.80

0

年初财政拨款结转和结余

25

0

年末财政拨款结转和结余

53

0

0

0

一般公共预算财政拨款

26

0

 

54

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

0

 

55

 

 

 

总计

28

3,575.80

总计

56

3,575.80

3,575.80

0

 

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,575.80

1,523.20

2,052.60

201

一般公共服务支出

813.2

790.1

23.2

20101

人大事务

23.2

0

23.2

2010104

  人大会议

23.2

0

23.2

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

778.7

778.7

0

2010301

  行政运行

778.7

778.7

0

20106

财政事务

7.1

7.1

0

2010601

  行政运行

7.1

7.1

0

20132

组织事务

4.3

4.3

0

2013299

  其他组织事务支出

4.3

4.3

0

204

公共安全支出

61.1

61.1

0

20406

司法

61.1

61.1

0

2040604

  基层司法业务

61.1

61.1

0

207

文化体育与传媒支出

43.3

43.3

0

20701

文化

43.3

43.3

0

2070109

  群众文化

43.3

43.3

0

208

社会保障和就业支出

614.5

252.2

362.3

20801

人力资源和社会保障管理事务

51.1

51.1

0

2080109

  社会保险经办机构

51.1

51.1

0

20802

民政管理事务

29.8

6.9

22.9

2080201

  行政运行

6.9

6.9

0

2080208

  基层政权和社区建设

22.9

0