索 引 号: 009298835/2017-00006 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 东阳街道 生成日期: 2017年10月13日
标 题: ​重庆市北碚区人民政府东阳街道办事处2016年部门决算公开
文 号: 主 题 关联 词: 财政/决算/三公经费

​重庆市北碚区人民政府东阳街道办事处2016年部门决算公开

一、部门基本情况

(一)机构情况

街道办事处现按区编办要求设置有6个党政综合办事机构:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(挂民政办公室、人口与计划生育办公室牌子)、社会治安综合治理委员会办公室(挂安全生产监督管理办公室牌子)、规划建设管理环保办公室、财政办公室;3个公益性一类事业机构:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业社会保障服务所。

(二)主要职能

街道办事处的主要职能是执行政策法规、推动经济发展、搞好社会管理、强化公共服务和维护和谐稳定;党政办公室主要承担党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设等职责;经济发展办公室主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计等;社会事务办公室主要承担民政、人口与计划生育、卫生、社会救济、劳动与社会保障等职责;社会治安综合治理委员会办公室主要承担法制建设、社会治安综合管理、安全生产监督等职责;规划建设管理环保办公室主要承担辖区规划建设、市容环境管理、市政公用事业等职责;财政办公室主要承担财政收支、预决算、财务管理和监督、各项农民补贴兑付等职责。三个事业机构中,农业服务中心主要承担农技、农机、水利水保等技术推广工作;文化服务中心主要承担文化、宣传等服务工作;劳动就业社会保障服务所主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、城镇低保金等社会保障工作。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计2460.9万元,支出总计2460.9万元。与2015年决算数相比,收入减少181.6万元、下降6.8%,主要原因是2016年实行营改增后,以前占街道税收总额50%以上的营业税被取消改征增值税,造成税收分成比例大幅降低。支出减少181.6万元,下降6.8%,主要原因是城乡低保金2015年是本部门列报支出,从2016年开始由区财政直接列报支出。

本部门2016年度收入合计2460.9万元,其中:财政拨款收入2460.9万元,占100%。

本部门2016年度支出合计2460.9万元,其中:基本支出1743.0万元,占70.83%;项目支出717.8万元,占29.17%。

本部门2016年度年末结转和结余为0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入2460.9万元,较上年决算数减少181.6万元、下降6.8%。主要原因是2016年实行营改增后,以前占街道税收总额50%以上的营业税被取消改征增值税,造成税收分成比例大幅降低。

本部门2016年度财政拨款支出2460.9万元,较上年决算数减少181.6万元、下降6.8%。主要原因是城乡低保金2015年是本部门列报支出,从2016年开始由区财政直接列报支出。主要用于以下方面:一般公共服务支出855.2万元,占34.75%;公共安全支出35.3万元,占1.43%;文化体育与传媒支出40.5万元,占1.65%;社会保障和就业支出875.0万元,占35.56%;医疗卫生与计划生育支出84.4万元,占3.43%;节能环保支出5.2万元,占0.21%;城乡社区支出76.1万元,占3.09%;农林水支出359.6万元,占14.61%;住房保障支出129.6万元,占5.27%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1743.0万元。其中:人员经费1230.0万元,较上年增加60.7万元,主要原因是机关事业单位人员在职和离退休人员正常调资,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资 福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴等。公用经费513.0万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门 “三公”经费支出共计86.8万元,较年初预算数减少8.2万元,较上年支出数减少9万元,减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车3辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2016年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费40.2万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、相关业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少5.8万元,较上年支出数减少6.3万元,主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车3辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费46.6万元,主要用于开展各项业务检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少2.4万元,较上年支出数减少2.7万元,减少的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,保有量为8辆;国内公务接待720批次、共7200人次,人均接待费64.7元,车均购置费0万元,车均维护费5万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2016年本部门机关运行经费支出513.0万元,机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、公务接待费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。

(二)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中一般公务用车8辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)预算绩效管理情况说明

本单位未实行预算绩效管理。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68271939




重庆市北碚区人民政府东阳街道办事处2016年收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

财政拨款收入

1

2,460.9

一般公共服务支出

28

855.2

上级补助收入

2

0.0

外交支出

29

0.0

事业收入

3

0.0

国防支出

30

0.0

经营收入

4

0.0

公共安全支出

31

35.3

附属单位上缴收入

5

0.0

教育支出

32

0.0

其他收入

6

0.0

科学技术支出

33

0.0

 

7

 

文化体育与传媒支出

34

40.5

 

8

 

社会保障和就业支出

35

875.0

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

36

84.4

 

10

 

节能环保支出

37

5.2

 

11

 

城乡社区支出

38

76.1

 

12

 

农林水支出

39

359.6

 

13

 

交通运输支出

40

0.0

 

14

 

资源勘探信息等支出

41

0.0

 

15

 

商业服务业等支出

42

0.0

 

16

 

金融支出

43

0.0

 

17

 

援助其他地区支出

44

0.0

 

18

 

国土海洋气象等支出

45

0.0

 

19

 

住房保障支出

46

129.6

 

20

 

粮油物资储备支出

47

0.0

 

21

 

其他支出

48

0.0

 

22

 

债务还本支出

49

0.0

 

23

 

债务付息支出

50

0.0

本年收入合计

24

2,460.9

本年支出合计

51

2,460.9

用事业基金弥补收支差额

25

0.0

结余分配

52

0.0

年初结转和结余

26

0.0

年末结转和结余

53

0.0

总计

27

2,460.9

总计

54

2,460.9

 

 

 

重庆市北碚区人民政府东阳街道办事处2016年收入决算表

 

 

 

 

 

公开02表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,460.9

2,460.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

855.2

855.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

848.7

848.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010301

  行政运行

838.0

838.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010302

  一般行政管理事务

10.7

10.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20107

税收事务

6.5

6.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010708

  协税护税

6.5

6.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

204

公共安全支出

35.3

35.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20402

公安

35.0

35.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2040204

  治安管理

35.0

35.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20499

其他公共安全支出

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2049901

  其他公共安全支出

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

207

文化体育与传媒支出

40.5

40.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20701

文化

40.5

40.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2070109

  群众文化

40.5

40.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

875.0

875.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20801

人力资源和社会保障管理事务

164.4

164.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080109

  社会保险经办机构

164.4

164.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20802

民政管理事务

152.2

152.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080202

  一般行政管理事务

21.8

21.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080208

  基层政权和社区建设

130.3

130.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

318.5

318.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

171.9

171.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080502

  事业单位离退休

146.6

146.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20808

抚恤

34.0

34.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

9.5

9.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080805

  义务兵优待

20.0

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080806

  农村籍退役士兵老年生活补助

2.1

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080899

  其他优抚支出

2.4

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20810

社会福利

15.8

15.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2081004

  殡葬

5.3

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2081005

  社会福利事业单位

10.5

10.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20811

残疾人事业

1.2

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2081199

  其他残疾人事业支出

1.2

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20819

最低生活保障

75.9

75.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2081901

  城市最低生活保障金支出

47.3

47.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2081902

  农村最低生活保障金支出

28.6

28.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20821

特困人员供养

101.3

101.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2082101

  城市特困人员供养支出

74.8

74.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2082102

  农村五保供养支出

26.5

26.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20825

其他生活救助

11.7

11.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2082501

  其他城市生活救助

2.7

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2082502

  其他农村生活救助

9.0

9.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

84.4

84.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

12.4

12.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100101

  行政运行

12.4

12.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

56.6

56.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100501

  行政单位医疗

30.7

30.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100502

  事业单位医疗

25.9

25.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21010

食品和药品监督管理事务

15.3

15.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101001

  行政运行

15.3

15.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

211

节能环保支出

5.2

5.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21103

污染防治

5.2

5.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2110307

  排污费安排的支出

5.2

5.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

212

城乡社区支出

76.1

76.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21201

城乡社区管理事务

19.9

19.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120102

  一般行政管理事务

19.9

19.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21203

城乡社区公共设施

2.8

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

2.8

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21205

城乡社区环境卫生

53.4

53.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120501

  城乡社区环境卫生

53.4

53.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

213

农林水支出

359.6

359.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21301

农业

134.9

134.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130104

  事业运行

133.2

133.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130142

  农村道路建设

1.6

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21302

林业

8.6

8.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130234

  林业防灾减灾

6.8

6.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130299

  其他林业支出

1.8

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21307

农村综合改革

216.1

216.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130701

  对村级一事一议的补助

108.0

108.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130706

  对村集体经济组织的补助

69.9

69.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130799

  其他农村综合改革支出

38.2

38.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

129.6

129.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22101

保障性安居工程支出

9.4

9.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210105

  农村危房改造

9.4

9.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

120.2

120.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

59.8

59.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210203

  购房补贴

60.4

60.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

重庆市北碚区人民政府东阳街道办事处2016年支出决算表

 

                                                                                                                                                                                       公开03表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,460.9

1,743.0

717.8

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

855.2

838.0

17.2

0.0

0.0

0.0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

848.7

838.0

10.7

0.0

0.0

0.0

2010301

  行政运行

838.0

838.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010302

  一般行政管理事务

10.7

0.0

10.7

0.0

0.0

0.0

20107

税收事务

6.5

0.0

6.5

0.0

0.0

0.0

2010708

  协税护税

6.5

0.0

6.5

0.0

0.0

0.0

204

公共安全支出

35.3

35.3

0.0

0.0

0.0

0.0

20402

公安

35.0

35.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2040204

  治安管理

35.0

35.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20499

其他公共安全支出

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

2049901

  其他公共安全支出

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

207

文化体育与传媒支出

40.5

40.5

0.0

0.0

0.0

0.0

20701

文化

40.5

40.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2070109

  群众文化

40.5

40.5

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

875.0

482.9

392.1

0.0

0.0

0.0

20801

人力资源和社会保障管理事务

164.4

164.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2080109

  社会保险经办机构

164.4

164.4

0.0

0.0

0.0

0.0

20802

民政管理事务

152.2

0.0

152.2

0.0

0.0

0.0

2080202

  一般行政管理事务

21.8

0.0

21.8

0.0

0.0

0.0

2080208

  基层政权和社区建设

130.3

0.0

130.3

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

318.5

318.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

171.9

171.9

0.0

0.0

0.0

0.0

2080502

  事业单位离退休

146.6

146.6

0.0

0.0

0.0

0.0

20808

抚恤

34.0

0.0

34.0

0.0

0.0

0.0

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

9.5

0.0

9.5

0.0

0.0

0.0

2080805

  义务兵优待

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

2080806

  农村籍退役士兵老年生活补助

2.1

0.0

2.1

0.0

0.0

0.0

2080899

  其他优抚支出

2.4

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

20810

社会福利

15.8

0.0

15.8

0.0

0.0

0.0

2081004

  殡葬

5.3

0.0

5.3

0.0

0.0

0.0

2081005

  社会福利事业单位

10.5

0.0

10.5

0.0

0.0

0.0

20811

残疾人事业

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

2081199

  其他残疾人事业支出

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

20819

最低生活保障

75.9

0.0

75.9

0.0

0.0

0.0

2081901

  城市最低生活保障金支出

47.3

0.0

47.3

0.0

0.0

0.0

2081902

  农村最低生活保障金支出

28.6

0.0

28.6

0.0

0.0

0.0

20821

特困人员供养

101.3

0.0

101.3

0.0

0.0

0.0

2082101

  城市特困人员供养支出

74.8

0.0

74.8

0.0

0.0

0.0

2082102

  农村五保供养支出

26.5

0.0

26.5

0.0

0.0

0.0

20825

其他生活救助

11.7

0.0

11.7

0.0

0.0

0.0

2082501

  其他城市生活救助

2.7

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

2082502

  其他农村生活救助

9.0

0.0

9.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

84.4

84.4

0.0

0.0

0.0

0.0

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

12.4

12.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2100101

  行政运行

12.4

12.4

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

56.6

56.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2100501

  行政单位医疗

30.7

30.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2100502

  事业单位医疗

25.9

25.9

0.0

0.0

0.0

0.0

21010

食品和药品监督管理事务

15.3

15.3

0.0

0.0

0.0

0.0

2101001

  行政运行

15.3

15.3

0.0

0.0

0.0

0.0

211

节能环保支出

5.2

0.0

5.2

0.0

0.0

0.0

21103

污染防治

5.2

0.0

5.2

0.0

0.0

0.0

2110307

  排污费安排的支出

5.2

0.0

5.2

0.0

0.0

0.0

212

城乡社区支出

76.1

0.0

76.1

0.0

0.0

0.0

21201

城乡社区管理事务

19.9

0.0

19.9

0.0

0.0

0.0

2120102

  一般行政管理事务

19.9

0.0

19.9

0.0

0.0

0.0

21203

城乡社区公共设施

2.8

0.0

2.8

0.0

0.0

0.0

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

2.8

0.0

2.8

0.0

0.0

0.0

21205

城乡社区环境卫生

53.4

0.0

53.4

0.0

0.0

0.0

2120501

  城乡社区环境卫生

53.4

0.0

53.4

0.0

0.0

0.0

213

农林水支出

359.6

141.8

217.8

0.0

0.0

0.0

21301

农业

134.9

133.2

1.6

0.0

0.0

0.0

2130104

  事业运行

133.2

133.2

0.0

0.0

0.0

0.0

2130142

  农村道路建设

1.6

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

21302

林业

8.6

8.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2130234

  林业防灾减灾

6.8

6.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2130299

  其他林业支出

1.8

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

21307

农村综合改革

216.1

0.0

216.1

0.0

0.0

0.0

2130701

  对村级一事一议的补助

108.0

0.0

108.0

0.0

0.0

0.0

2130706

  对村集体经济组织的补助

69.9

0.0

69.9

0.0

0.0

0.0

2130799

  其他农村综合改革支出

38.2

0.0

38.2

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

129.6

120.2

9.4

0.0

0.0

0.0

22101

保障性安居工程支出

9.4

0.0

9.4

0.0

0.0

0.0

2210105

  农村危房改造

9.4

0.0

9.4

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

120.2

120.2

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

59.8

59.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2210203

  购房补贴

60.4

60.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

重庆市北碚区人民政府东阳街道办事处2016年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一般公共预算财政拨款

1

2,460.9

一般公共服务支出

29

855.2

855.2

0.0

政府性基金预算财政拨款

2

0.0

外交支出

30

0.0

0.0

0.0

 

3

 

国防支出

31

0.0

0.0

0.0

 

4

 

公共安全支出

32

35.3

35.3

0.0

 

5

 

教育支出

33

0.0

0.0

0.0

 

6

 

科学技术支出

34

0.0

0.0

0.0

 

7

 

文化体育与传媒支出

35

40.5

40.5

0.0

 

8

 

社会保障和就业支出

36

875.0

875.0

0.0

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

37

84.4

84.4

0.0

 

10

 

节能环保支出

38

5.2

5.2

0.0

 

11

 

城乡社区支出

39

76.1

76.1

0.0

 

12

 

农林水支出

40

359.6

359.6

0.0

 

13

 

交通运输支出

41

0.0

0.0

0.0

 

14

 

资源勘探信息等支出

42

0.0

0.0

0.0

 

15

 

商业服务业等支出

43

0.0

0.0

0.0

 

16

 

金融支出

44

0.0

0.0

0.0

 

17

 

援助其他地区支出

45

0.0

0.0

0.0

 

18

 

国土海洋气象等支出

46

0.0

0.0

0.0

 

19

 

住房保障支出

47

129.6

129.6

0.0

 

20

 

粮油物资储备支出

48

0.0

0.0

0.0

 

21

 

其他支出

49

0.0

0.0

0.0

 

22

 

债务还本支出

50

0.0

0.0

0.0

 

23

 

债务付息支出

51

0.0

0.0

0.0

本年收入合计

24

2,460.9

本年支出合计

52

2,460.9

2,460.9

0.0

年初财政拨款结转和结余

25

0.0

年末财政拨款结转和结余

53

0.0

0.0

0.0

一般公共预算财政拨款

26

0.0

 

54

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

0.0

 

55

 

 

 

总计

28

2,460.9

总计

56